本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2019年4月30日,康美藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的《上海證券交易所關(guān)于對(duì)康美藥業(yè)股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》(上證公函【2019】20190571,以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管工作函》”)。根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將《監(jiān)管工作函》全文公告如下:
“康美藥業(yè)股份有限公司:
2019年4月30日,你公司披露對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正,稱公司經(jīng)過自查,對(duì)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行重述,涉及多項(xiàng)報(bào)表科目。其中,分別調(diào)減貨幣資金、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本299.44億元、88.98億元、76.62億元等,調(diào)增存貨、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、在建工程金額為195.46億元、57.14億元、6.41億元和6.32億元等。同時(shí),根據(jù)年審會(huì)計(jì)師出具的公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明,報(bào)告期末,公司其他應(yīng)收款余額中包括其自查的向關(guān)聯(lián)方提供資金余額88.79億元,但年審會(huì)計(jì)師稱未能獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),導(dǎo)致無法確定相關(guān)金額的準(zhǔn)確性和款項(xiàng)的可回收性。
上述事項(xiàng)反映出你公司在財(cái)務(wù)管理、信息披露、內(nèi)部控制等方面可能存在重大疑問,我部予以高度關(guān)注。根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第17.1條的規(guī)定,要求你公司認(rèn)真自查和核實(shí)有關(guān)情況,充分披露相關(guān)信息,明確投資者預(yù)期。
一、 請(qǐng)你公司認(rèn)真核查本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正所涉及的具體事項(xiàng),包括但不限于涉及差錯(cuò)調(diào)整的交易背景、對(duì)象及其關(guān)聯(lián)關(guān)系、會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)、發(fā)生差錯(cuò)的具體原因和責(zé)任人等。
二、請(qǐng)你公司充分核實(shí)本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是否涉及對(duì)2017年度以外的以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表更正事項(xiàng),是否存在其他應(yīng)披露未披露的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正或調(diào)整事項(xiàng)。
三、根據(jù)相關(guān)公告,報(bào)告期末你公司應(yīng)收大股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性往來款88.79億元,其中期初余額57.14億元,2018年新增35.95億元。請(qǐng)公司進(jìn)一步核實(shí):(1)上述非經(jīng)營(yíng)性資金往來的發(fā)生時(shí)點(diǎn)、涉及事項(xiàng)、金額、占用期限等情況,明確上述往來款項(xiàng)是否構(gòu)成大股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用,年審會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表專項(xiàng)意見;(2)全面自查以前年度是否存在大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用,以及償還情況;(3)結(jié)合公司大股東的財(cái)務(wù)資信情況,審慎評(píng)估上述款項(xiàng)的可回收性,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步核實(shí)公司對(duì)相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)未予計(jì)提減值準(zhǔn)備的合理性和合規(guī)性。
四、結(jié)合公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正和大股東非經(jīng)營(yíng)性資金往來的情況,進(jìn)一步核實(shí)公司內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理等方面存在的相關(guān)問題,并提出相應(yīng)的整改措施。
你公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真落實(shí)本工作函的要求,并將核實(shí)情況及時(shí)對(duì)外披露。你公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制等方面保持應(yīng)有的獨(dú)立性,確保上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常穩(wěn)定。我部將及時(shí)對(duì)你公司年報(bào)進(jìn)行事后審核和問詢?!?/p>
以上為《監(jiān)管工作函》具體內(nèi)容。公司將盡快對(duì)《監(jiān)管工作函》所述相關(guān)情況進(jìn)行復(fù)核后向上海證券交易所進(jìn)行回復(fù),并及時(shí)履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定報(bào)刊及網(wǎng)站刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
康美藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○一九年五月一日
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